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天津市交通(集團)有限公司(本級) |
文章來源:發布時間:2025-03-10 |
目 錄 第一部分 概 況 一、主要職責 二、機構設置情況 第二部分 2025年部門預算情況說明 一、關於收支總體情況表的說明 二、關於收入總體情況表的說明 三、關於支出總體情況表的說明 四、關於財政撥款收支總體情況表的說明 五、關於一般公共預算支出情況的說明 六、關於一般公共預算基本支出情況表的說明 七、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明 八、關於政府性基金預算支出情況表的說明 九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明 十、其他重要事項的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 2025年部門預算表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表 七、一般公共預算“三公”經費支出情況表 八、政府性基金預算支出情況表 九、國有資本經營預算支出情況表 十、項目支出表 十一、關於空表的說明 第一部分 概 況 一、主要職責 天津市交通(集團)有限公司(本級)為天津市交通(集團)有限公司總部,目前享受改制前離退休人員財政撥款。 二、機構設置情況 天津市交通(集團)有限公司(本級)內設15個職能處室;下轄0個預算單位。 第二部分 2025年部門預算情況說明 一、關於收支總體情況表的說明 按照綜合預算的原則,天津市交通(集團)有限公司(本級)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入54萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入0萬元、上年結轉結餘0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業支出52萬元、衛生健康支出2萬元。天津市交通(集團)有限公司(本級)2025年收支總預算54萬元。 二、關於收入總體情況表的說明 天津市交通(集團)有限公司(本級)2025年部門預算收入54萬元,與2024年預算相比增加0.3萬元,主要原因是老乾部養老待遇上調,財政撥款增加。其中:上年結轉結餘0萬元,佔0%;一般公共預算54萬元,佔100%;政府性基金預算0萬元,佔0%;國有資本經營預算0萬元,佔0%;財政專戶管理資金0萬元,佔0%;事業收入0萬元,佔0%;事業單位經營收入0萬元,佔0%;上級補助收入0萬元,佔0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔0%;其他收入0萬元,佔0%。 三、關於支出總體情況表的說明 天津市交通(集團)有限公司(本級)2025年支出預算54萬元,與2024年預算相比增加0.3萬元,主要原因是老乾部養老待遇上漲,人員支出增加。其中:基本支出54萬元,佔100%;項目支出0萬元,佔0%;事業單位經營支出0萬元,佔0%;上繳上級支出0萬元,佔0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔0%。 四、關於財政撥款收支總體情況表的說明 天津市交通(集團)有限公司(本級)2025年財政撥款收入預算54萬元,與2024年預算相比增加0.3萬元,主要原因是老乾部養老待遇上調,財政撥款增加。收入包括:一般公共預算撥款收入54萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、上年財政結轉結餘0萬元。2025年財政撥款支出預算54萬元,與2024年預算相比增加0.3萬元,主要原因是老乾部養老待遇上漲,人員支出增加。支出包括:一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業支出52萬元、衛生健康支出2萬元。。 五、關於一般公共預算支出情況表的說明 (一)總體情況。 天津市交通(集團)有限公司(本級)2025年一般公共預算支出54萬元,與2024年預算相比增加0.3萬元,主要原因是老乾部養老待遇上漲,人員支出增加。 (二)具體情況。
“行政事業單位養老支出(款)”52萬元,包括:“行政單位離退休(項)”52萬元,主要用於轉制前離退休人員養老金發放。
“行政事業單位醫療(款)”2萬元,包括:“行政單位醫療(項)”2萬元,主要用於轉制前離休人員藥費發放。 六、關於一般公共預算基本支出情況表的說明 天津市交通(集團)有限公司(本級)一般公共預算基本支出54萬元,與2024年預算相比增加0.3萬元,主要原因是老乾部養老待遇上漲,人員支出增加。其中: 人員經費53.1萬元,主要包括:退休費、離休費、醫療費補助。 公用經費0.9萬元,主要包括:其他商品和服務支出。 七、關於一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明 2025年一般公共預算“三公”經費安排0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。具體情況: 一、2025年因公出國(境)費預算0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。 二、2025年公務用車購置及運行費預算0萬元,其中公務用車運行費0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。;公務用車購置費0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。 三、2025年公務接待費預算0萬元,與2024年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經費。 八、關於政府性基金預算支出情況表的說明 2025年天津市交通(集團)有限公司(本級)部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。 九、關於國有資本經營預算支出情況表的說明 2025年天津市交通(集團)有限公司(本級)部門預算中沒有使用國有資本經營預算安排的支出。 十、其他重要事項的情況說明 (一)機關運行經費。 本單位2025年未安排機關運行經費預算。 (二)政府采購情況。 本單位2025年未安排政府采購預算。 (三)國有資產佔用情況。 截至2024年7月底,本部門各單位共有車輛0輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人乾部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休乾部服務用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要包括無。單價(賬面原值)100萬以上的設備0臺(套) (四)預算績效情況說明。 本部門2025年實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。 第三部分 名詞解釋 1.部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制並逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核後按程序依法批准的部門綜合收支計劃。 2. 機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 3.行政單位離退休。是指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。 第四部分 2025年部門預算表 一、《部門收支總體情況表》 二、《部門收入總體情況表》 三、《部門支出總體情況表》 四、《財政撥款收支總體情況表》 五、《一般公共預算支出情況表》 六、《一般公共預算基本支出情況表》 七、《一般公共預算“三公”經費支出情況表》 八、《政府性基金預算支出情況表》 九、《國有資本經營預算支出情況表》 十、《項目支出表》 十一、關於空表的說明 1.本單位2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。 2.本單位2024年政府性基金預算支出情況表為空表。 3.本單位2024年國有資本經營預算支出情況表為空表。 4.本單位2024年項目支出表為空表。 注:以上預算公開表均作為附表,附於預算公開說明文檔後。 附件1-天津市交通(集團)有限公司(本級)2025年部門預算 |
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